9 ปี
มกราคม 2565 ถึง กรกฎาคม 2565
จัดซื้อ/ธุรการบัญชี
บริษัท เคเบิ้ล ซอร์ส จำกัด
สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
จัดซื้อ
1.เช็คสินค้า เช็คราคาสายไฟ เทียบสเป็คส่งให้ฝ่ายขาย
2.รับออเดอร์การสั่งซื้อสายไฟ ทวนจำนวน ราคาขายตาม Margin ที่กำหนดไว้
3.ทำการขอใบเสนอราคาเพื่อยืนยันสั่งซื้อสินค้า
4.ออเดอร์เงินสด ทำเอกสารการตั้งเบิกส่งบัญชี
5.แจ้งทางสโตร์และแอดมินเซลล์ว่าสินค้าจัดส่งเข้ามาวันไหน
6.ตรวจสอบเอกสารใบกำกับสินค้า และสินค้าให้ตรงกันเพื่อรับสินค้าเข้าระบบ
7.sorse หาผู้ขายเจ้าอื่นๆเพื่อเทียบราคา
8.จัดเก็บเอกสารการสั่งซื้อ
9.หาซื้อสินค้าตามความต้องการของผู้ใช้งาน
10.สอบถามสต็อกสินค้าเบ็ดเตล็ดแผนกสโตร์
11.ทำการสั่งซื้อสินค้าเบ็ดเตล็ดทุกๆเดือน
12.ดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์สำนักงาน
13.ช่วยถ่ายเอกสารแนบบิลใบขนสินค้า
ในส่วนบัญชีธุรการ
1.เปิดบิลใบกำกับภาษีตามรายการใบตัดในระบบMYOB
2.เช็คทวนรายการ จำนวน หน่วยที่ขาย และราคาขาย ให้ตรงตามใบตัด
3.รายการเปิดบิลต่อวันประมาณ 50-60 ใบกำกับ
4.สรุปรายการเปิดบิลให้หัวหน้าเซ็นรับทราบอนุมัติ
5.ทำการช่วยแยกเอกสารในส่วนวางบิล ส่งบิลเซ็นต์หน้างาน บิลลูกค้าด่วนรับภายในวัน
6.จัดเรียงเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
7.จัดแยกตามสายรถเตรียมใบกำกับภาษีที่จะไปส่งลูกค้าในวันถัดไป
8.ปริ้นซองจดหมายสำหรับเอกสารวางบิล /หักชำระ ณ ที่จ่าย
9.ช่วยถ่ายเอกสารแนบบิลให้ลูกค้า
10.ตรวจสอบ-รับเอกสารวางบิล
เมษายน 2562 ถึง มกราคม 2565
ประสานงานขาย
บริษัท สุธี ดิชเฮด แอนด์เมทเทิลฟอร์ม จำกัด
สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
1.เปิดใบเสนอราคาให้ลูกค้า
2.เปิดOrder เพื่อลง JOB สั่งงานให้ฝ่ายผลิต
3.เปิด Invoice ให้ลูกค้า
4.เช็คหน้างาน ขึ้นของที่ส่งให้ลูกค้าให้เรียบร้อย
5.อัพเดทสถานะให้ลูกค้าว่างานไปถึงขั้นตอนไหนบ้าง
6.เช็คเอกสาร Report ก่อนส่งให้ลูกค้าพร้อมกับส่งงาน
7.เช็ค ชื่อ-ที่อยู่ลูกค้า ทั้งเจ้าใหม่ เจ้าเก่าว่ามีเปลี่ยน ที่อยู่หรือไม่
8.ส่งเอกสาร Invoice ให้ทางบัญชี เพื่อส่งไปวางบิลตามรอบ
9.จัดเก็บเอกสารการลง JOB งาน แยกประเภทงาน แยกใส่เป็นแฟ้ม
10.จัดทำการประเมิณงานส่งให้ลูกค้า ประเมิณเพื่อจัดทำ ระบบ ISO ตาม KPI ของแผนก
11.แจ้งสรุปปิดยอดขายรายวัน
12.ทำเอกสารร่างสัญญางานโครงการส่งให้ลูกค้า Approved
13.จัดเรียงรถที่เข้ามารับสินค้า แจ้งทางฝ่ายจัดส่งนำชิ้นงานขึ้นรถ
มิถุนายน 2560 ถึง กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อ
บริษัท ยูส สตอเรจ อีควิปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท ณากัส ซินเนอร์จี้ กรุ๊ป จำกัด
สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
1.ตรวจสอบ และพิจารณาการขอสั่งซื้อแต่ละแผนก
2.สรรหาสินค้าและวัตถุดิบกับ Supplier ตามใบขอสั่งซื้อนั้นๆ
3.ขอใบเสนอราคากับ Supplier สอบถามเงื่อนไขการสั่งซื้อ Cr. /LT
4.ถ้ามีการซื้อกับเจ้าหนี้รายใหม่ ต้องขอเอกสารขึ้นทะเบียนเจ้าหนี้เพิ่มเติม
5.ถ้ารายการสินค้าที่ซื้อเป็นรายการใหม่ ต้องขึ้นทะเบียนตั้งรหัสสินค้าใหม่
6.ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อ
7.เจรจาติดต่อซื้อขายเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ
8.ตรวจสอบการรับมอบสินค้า และยืนยันคุณภาพสินค้า
9.แนบเอกสารใบขอซื้อ และตรวจสอบใบกำกับสินค้า รายการ จำนวน ราคา
วันที่กำหนดส่งสินค้านั้นๆ ให้ถูกต้องตาม ใบสั่งซื้อ
10.ส่งเอกสารให้แผนกคลังสินค้า รับสินค้าเข้า ให้ถูกต้องตามเอกสารที่ส่งมอบ
บริษัท มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ
1.เป็นจัดซื้อวัตถุดิบ โรงงานหรือชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2.Order ตามแผนการสั่งซื้อจากฝ่าย Control
3.ตรวจ ติดตามการสั่งซื้อชิ้นส่วนที่มีการสั่งซื้อ ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
4.ตรวจสอบ และชี้แจงกับ Supplier ว่าชิ้นส่วนงานที่ได้รับแจ้งจาก แผนก QA ว่าชิ้นส่วนมีความผิดปรกติเกิดขึ้น
และส่งชิ้นส่วนนั้นกลับไปยัง Supplier เพื่อรับการ clam ชิ้นส่วน และติดตามผลการตรวจสอบจากทาง Supplier
5..การส่งชิ้นส่วนคืน ต้องทำเอกสารยื่นแจ้งทาง Logistic เพื่อนำชิ้นส่วนออกต่างประเทศ
6.การตรวจสอบเอกสาร Invoice / Air Way Bill / ใบขนสินค้านำเข้า
7.การส่งเอกสารเพื่อทำเรื่องขอ BOI ในการนำสินค้าเข้าในประเทศ
8.การส่ง Forecast ให้ Supplier
9.มีการประเมินการทำงานของ Supplier ทุกๆเดือน เพื่อชี้แจง และให้ทราบถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการสั่งซื้อ
ในเดือนนั้นๆ
10.ตรวจเอกสารทำจ่าย Pay in เช็คออเดอร์ จำนวน เรทราคาที่ซื้อ ตามPO ให้ถูกต้อง เพื่อส่งแผนกบัญชีทำจ่าย