15 ปี
พฤศจิกายน 2562 ถึง พฤษภาคม 2564
Internal Audit Supervisor
มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (เอเชีย)
2222/9 ถนนลาดพร้าว ซอย 112 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
จัดทำ Audit Plan, Audit Program, ออกแบบ Working Paper ให้สอดคล้องกับงานตรวจแต่ละ Business Units เข้าตรวจสอบระบบงานควบคุมภายในสำนักงานใหญ่ และบริษัทในเครือ, สรุปผล และติดตามแก้ไข เพื่อพัฒนาปรับปรุงสร้างคุณค่าให้หน่วยงานและองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ดี / ประสานงานตรวจ IPO เพื่อผลักดันให้บริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
พฤศจิกายน 2560 ถึง กรกฎาคม 2562
INTERNAL AUDIT SECTION CHIEF
ไทยฮั้วยางพารา
238/1 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กทม.10320
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วางแผนงานตรวจสอบทั้งหน่วยงานภายในองค์กร, บริษัทในเครือ และโรงงานต่างจังหวัด / ร่วมตรวจสอบ, สอบทาน, สรุปผลและรายงาน พร้อมทั้งติดตามผล ในความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชา และ CEO ได้ทราบ / งานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ตามมอบหมาย
กันยายน 2558 ถึง พฤษภาคม 2560
Internal Audit Supervisor
มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์เปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด
2222/9 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
วางแผนระยะยาวในการเข้าตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของแต่ละส่วนงานร่วมกับหน่วยงาน ISO เพื่อจัดทำคู่มือคุณภาพและประเมิน INTERNAL CONTROL ไปพร้อมๆกัน
1.เมื่อได้แผนระยะยาวมาแล้ว ทางผจก.ฝ่ายตรวจสอบจะ Assign งานมอบหมายให้ supervisor แต่ละคน เพื่อร่วมกับทีม ISO ในการเข้าตรวจสอบระบบงาน
2.Supervisor แต่ละคนจะควบคุมทรัพยากร โดยใช้ Times sheets ควบคุมชั่วโมงการทำงานแต่ละวัน/ สำหรับแนวทางตรวจและประเมินจะอ้างอิง IA standard ที่เป็นหลักข้อคำนึงถึงดังนี้
2.1กำหนดปะหน้า initial แต่ละ SECTION ไว้เพื่ออ้างอิงการตรวจสอบ ซึ่งจะสามารถช่วยสืบค้นรายละเอียดการตรวจสอบได้ตามสารบัญที่ทำไว้เป็นลำดับขั้นตอน โดยมี Index ควบคุมให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
2.2จะเข้าสู่การPriliminary servey & data +Audit program/Audit plan/Audit schedules/Budget & visual
2.3kick off เปิดตรวจ/เขียนNarrative&flow chart/เขียนRCM/field work/substantive test or test of control
2.4เขียนFinding/review note/Audit note/draft report/final report/kick offปิดตรวจ/closing report
2.5ติดตามfollow up.แต่ละ Section ตามลำดับความสำคัญที่เข้าไป field work เช่น มีตรวจการเงินกำหนดให้เป็น Section-A, มีตรวจนับอะไหล่ Section-B เป็นต้น
ระยะเวลา 1 ก.ค.48 - 30 ส.ค.58 / บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย / 72 อาคารกสท โทรคมนาคม ชั้น 17 บางรัก กทม. 10500 / หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน / เงินเดือน 22,000 บาท
ลักษณะงานที่ทำ - วางแผนการตรวจสอบสาขาที่มีทั่วประเทศ ตามความเสี่ยงที่กำหนดตาม Audit Program โดยวัดผลจาก SCORE ที่ประเมินออกมา ตามระดับ A,B,C ตลอดจนวางแผนตรวจสอบหน่วยงานทั้งหมดภายในสำนักงานกลาง ซึ่งสามารถป้องกันการกระทำทุจริตได้ระดับหนี่ง, สามารถเพิ่มคุณค่าให้องค์กร และพัฒนาระบบงานในจุดบกพร่อง ให้สามารถต่อยอดการทำงานได้สูงขึ้น, สามารถสกัดกั้นความเสี่ยงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ลดลงจนเป็นศูนย์ได้