ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 15 ปี
สิงหาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2567
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน (รักษาการรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารส่วนงานบัญชีและการเงิน)
บริษัท บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท 141/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ งานบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน
1. วางแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำไตรมาส กำหนดแผนกิจกรรมที่การตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
3. ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด รวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
4. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
5. ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
6. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
7. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ
8. จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน
งานบริหารส่วนงานบัญชี และการเงิน
1. ควบคุมการจัดทำบัญชีสำนักงานใหญ่ และสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ทั้งกลุ่มธุรกิจเช่าซื้อ กลุ่มธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล กลุ่มธุรกิจซื้อขายรถมือสอง กลุ่มธุรกิจบริหารสินทรัพย์ และกลุ่มธุรกิจพิโกไฟแนนท์
2. กำหนดรูปแบบ นโยบายการบัญชีที่สำคัญของบริษัทฯ
3. วางแผนภาษีประจำเดือน ประจำปี และเข้าพบหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
4. สอบทานงบการเงินสาขา และกระทบยอดรายการระหว่างกันสาขา กับสำนักงานใหญ่
5. ควบคุมการจัดทำงบประมาณ และบริหารงบประมาณของบริษัทแม่ บริษัทในเครือทั้งหมด
6. ควบคุมการปิดงบประจำปี ในฐานะ CPD ผู้ทำบัญชี พร้อมกับประสานงานผู้สอบบัญชี และยื่นงบการเงินให้ทันต่อกำหนด
7. สอบทานการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนงาน และบริหารกำลังคนของส่วนงาน
8. ร่วมกำหนดและวางแผนนโยบาย พัฒนา ปรับปรุง รูปแบบบัญชี และประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคล และควบคุมการดำเนินการบริหารภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้อยู่ภายในกรอบที่กำหนด
9. ร่วมสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดการสูญเสีย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
10. วางระบบบริหาร ระบบควบคุมพร้อมทั้งดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อสร้างต้นแบบการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน พร้อมทั้งกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนปฏิบัติการตามมาตรฐานการบัญชี และภาษีอากรเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้กลยุทธ์อย่างดี
11. สร้างหลักสูตร และนำทีมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
12. วิเคราะห์งบประมาณ วางแผนการเงิน กำหนดนโยบายการบัญชีและการเงิน
13. ปิดงบการเงินประจำปีของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมไปถึงการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำเสนอสถานะทางการเงิน และการบัญชีแต่ประธานบริษัทฯ
กรกฎาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563
ตำแหน่ง ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยง โครงการเทียนจิน ประเทศจีน
บริษัท บริษัท บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ - ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ออกแบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การนำเข้าสู่ระบบการควบคุมภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติสู่กระบวนการใหม่
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกำหนดนโยบายธุรกิจ ความสอดคล้องของนโยบายภาครัฐและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- ร่วมกำหนดนโยบายบัญชีหมาย ร่วมไปถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ ร่วมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และจีนเพื่อสร้างความสอดคล้องทางการบัญชีของบริษัทฯ กับการบัญชีประเทศจีน
- สร้างสัมพันธ์ภาพกับแรงงานไทยในจีน และแรงงานจีนที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ
- ร่วมกำหนดนโยบายทางบัญชี และให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรเช่น กำหนดงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่วมฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใน ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ
พฤษภาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2562
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน (Special Risk)
บริษัท บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit plan)
- จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมตรวจสอบ
และกำหนดการเริ่มงานตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
- รวบรวมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
- สรุปผลการตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- ร่วมให้ข้อมูล และประสานงานการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ บริษัท เอินส์ทแอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เริ่มปฏิบัติงานtabกันยายน 2554 – พฤษภาคม 2559 (5 ปี 8 เดือน)tab
ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงอาวุโส ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทลูกค้า ตามที่ตกลง
- กำหนดและวางแผนงานตรวจสอบ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานให้สำเร็จลุล่วง
- ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำกระดาษทำการ และการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบผลการตรวจพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ
- ประชุมหารือการตรวจสอบรวมกับทีมงานและฝ่ายจัดการtab
- จัดทำ Flow ระบบงานเพื่อเก็บเข้าระบบปฏิบัติงาน
- ประเมินความเสี่ยงตาม ขั้นตอนที่กำหนดtab