"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (โสด)

ไทย

พุทธ

06-พฤศจิกายน-2532    อายุ 36ปี

168 Cm    หนัก 60 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

หนองบัวลำภู (สุวรรณคูหา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email , ไลน์ไอดี
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time)

Internal Audit Manager, Internal Control and Risk management Manager, Accounting and Finance Manager

0บาท ขึ้นไป

31 ก.ค. 2567

6 ธ.ค. 2568
ตำแหน่งที่สนใจ
Internal Audit Manager, Internal Control and Risk management Manager, Accounting and Finance Manager
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2559
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา
บัญชีบัณฑิต
การบัญชี
2.75
ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การบัญชี
2.60
ประวัติการทำงาน
15 ปี
สิงหาคม 2563  ถึง   มิถุนายน 2567
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด
141/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

งานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
- วางแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำไตรมาส กำหนดแผนกิจกรรมที่การตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด รวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
- ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน

งานด้านการบริหาร และอื่นๆ
- ร่วมกำหนดและวางแผนนโยบาย พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- ร่วมสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดการสูญเสีย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- วางระบบบริหาร ระบบควบคุมพร้อมทั้งดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อสร้างต้นแบบการปฏิบัติงาน
- สร้างหลักสูตร และนำทีมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ร่วมวิเคราะห์งบประมาณ วางแผนการเงิน กำหนดนโยบายการบัญชีและการเงิน
- วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำเสนอสถานะทางการเงิน และการบัญชีแก่ประธานบริษัทฯ
กรกฎาคม 2562  ถึง   มิถุนายน 2563
ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยง โครงการเทียนจิน ประเทศจีน
บริษัท บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ออกแบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การนำเข้าสู่ระบบการควบคุมภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติสู่กระบวนการใหม่
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกำหนดนโยบายธุรกิจ ความสอดคล้องของนโยบายภาครัฐและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- ร่วมกำหนดนโยบายบัญชีหมาย ร่วมไปถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ ร่วมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และจีนเพื่อสร้างความสอดคล้องทางการบัญชีของบริษัทฯ กับการบัญชีประเทศจีน
- สร้างสัมพันธ์ภาพกับแรงงานไทยในจีน และแรงงานจีนที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ
- ร่วมกำหนดนโยบายทางบัญชี และให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรเช่น กำหนดงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่วมฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใน ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ
พฤษภาคม 2559  ถึง   กรกฎาคม 2562
หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน (Special Risk)
บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

- จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit plan)
- จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมตรวจสอบ
และกำหนดการเริ่มงานตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
- รวบรวมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
- สรุปผลการตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- ร่วมให้ข้อมูล และประสานงานการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี

บริษัท เอินส์ทแอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เริ่มปฏิบัติงานtabกันยายน 2554 – พฤษภาคม 2559 (5 ปี 8 เดือน)tab
ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงอาวุโส ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทลูกค้า ตามที่ตกลง
- กำหนดและวางแผนงานตรวจสอบ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานให้สำเร็จลุล่วง
- ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำกระดาษทำการ และการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบผลการตรวจพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ
- ประชุมหารือการตรวจสอบรวมกับทีมงานและฝ่ายจัดการtab
- จัดทำ Flow ระบบงานเพื่อเก็บเข้าระบบปฏิบัติงาน
- ประเมินความเสี่ยงตาม ขั้นตอนที่กำหนดtab
ประวัติการฝึกอบรม
ตุลาคม 2565  ถึง   ตุลาคม 2565
บริษัท ฟินลิค จำกัด
หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ตามตรา 16
มิถุนายน 2565  ถึง   มิถุนายน 2565
สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วุฒิบัตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 21
มีนาคม 2561  ถึง   มีนาคม 2561
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
Fraud Audit
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดี)   เขียน (ดี)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 40 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
- Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP, Oracle ERP System, SAP EAP System.
- Express ACC, GENEUS-GL Accouts, EASY ACC, ACL Audit System.
- Microsoft office, Microsoft Outlook, Microsoft Access,
- Spss, RDSMEs, Management Reporting System, MINI Tab Statisti.
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

- คู่มือ เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบ
- โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติด้วย Microsoft Excel AVB.
- โปรแกรมบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินอัตโนมัติด้วยด้วย Microsoft Excel macro.

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน Internal Audit Manager, Internal Control and Risk management Manager, Accounting and Finance Manager
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2025, All Rights Reserved.