ประสบการณ์ทำงานทั้งหมด 15 ปี
สิงหาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2567
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
บริษัท บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด
ที่อยู่บริษัท 141/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ งานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน
- วางแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำไตรมาส กำหนดแผนกิจกรรมที่การตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
- จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน
- ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด รวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ
- ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
- ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน
งานด้านการบริหาร และอื่นๆ
- ร่วมกำหนดและวางแผนนโยบาย พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- ร่วมสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดการสูญเสีย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
- วางระบบบริหาร ระบบควบคุมพร้อมทั้งดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อสร้างต้นแบบการปฏิบัติงาน
- สร้างหลักสูตร และนำทีมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ร่วมวิเคราะห์งบประมาณ วางแผนการเงิน กำหนดนโยบายการบัญชีและการเงิน
- วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำเสนอสถานะทางการเงิน และการบัญชีแก่ประธานบริษัทฯ
กรกฎาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563
ตำแหน่ง ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยง โครงการเทียนจิน ประเทศจีน
บริษัท บริษัท บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ - ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ออกแบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การนำเข้าสู่ระบบการควบคุมภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติสู่กระบวนการใหม่
- กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ร่วมกำหนดนโยบายธุรกิจ ความสอดคล้องของนโยบายภาครัฐและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ
- ร่วมกำหนดนโยบายบัญชีหมาย ร่วมไปถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ ร่วมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และจีนเพื่อสร้างความสอดคล้องทางการบัญชีของบริษัทฯ กับการบัญชีประเทศจีน
- สร้างสัมพันธ์ภาพกับแรงงานไทยในจีน และแรงงานจีนที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ
- ร่วมกำหนดนโยบายทางบัญชี และให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรเช่น กำหนดงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง
- ร่วมฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใน ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ
พฤษภาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2562
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน (Special Risk)
บริษัท บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่บริษัท 202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เงินเดือน สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit plan)
- จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
แผนการตรวจสอบประจำปี
- ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมตรวจสอบ
และกำหนดการเริ่มงานตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวการตรวจสอบ
- รวบรวมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ
- สรุปผลการตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชา
- ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
- ร่วมให้ข้อมูล และประสานงานการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี
ประสบการณ์ทำงานอื่นๆ บริษัท เอินส์ทแอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
เริ่มปฏิบัติงานtabกันยายน 2554 – พฤษภาคม 2559 (5 ปี 8 เดือน)tab
ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงอาวุโส ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ความรับผิดชอบ
- ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทลูกค้า ตามที่ตกลง
- กำหนดและวางแผนงานตรวจสอบ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานให้สำเร็จลุล่วง
- ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำกระดาษทำการ และการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน
- ตรวจสอบผลการตรวจพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ
- ประชุมหารือการตรวจสอบรวมกับทีมงานและฝ่ายจัดการtab
- จัดทำ Flow ระบบงานเพื่อเก็บเข้าระบบปฏิบัติงาน
- ประเมินความเสี่ยงตาม ขั้นตอนที่กำหนดtab