1. บันทึกข้อมูลการรับ Raw Material ในคอมพิวเตอร์ระบบ QAD ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ (Delivery Order) พร้อมตรวจสอบจำนวนใน Invoice ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ (Delivery Order) ก่อนแยกเอกสารให้ Maker ลงชื่อรับสินค้าและเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน
2. จ่าย Raw Material ตามใบสั่งจ่าย (Pick list ซึ่งฝ่ายวางแผนเป็นหน่วยงานที่ทำเอกสารให้)
3. บันทึกข้อมูลการรับ-การจ่าย Raw Material ในระบบ QAD
4. รายงานสต๊อกประจำวัน/ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต Clear inv.ส่งต้นฉบับให้ฝ่ายบัญชี
5.วางแผนเรียกMaterial ตามแผนเรียกของลูกค้า
6.Control stock ให้พอดีกับ Orderตรวจเช็คทุกวัน
7.ตามงานกับSupplier ในกรณีที่ส่งของไม่ตามDue
8.สรุปรายงานของเสียที่เกิดจากการผลิต(WE)
9.รับ-จ่าย จัดเก็บ ตรวจเช็คข้อมูลในระบบ SAP
1.ออก Invoice ของสินค้าที่ส่งต่างจังหวัดทั้งหมดต้องปิด Order ในระบบให้จบภายในวันนั้นๆ
2.ดูแลงานด้านเอกสารเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งสินค้าตามใบ Work Order ในกรณีที่ร้านแม่ต้องการกระจายสินค้าไปยังร้านในสาขาของตนเอง
3.เขียน GR( Good Return) ลงรายละเอียดของงาน Return ใน Report Excel เพื่อ Update สถานะของการทำ Return แล้วส่งเอกสารไปยังแผนกต่างๆ เพื่อ Run ใบ Put Away เพื่อเก็บสินค้าเข้าที่เดิมหลังทำ GR ไปแล้ว
4.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเบิก-จ่ายสินค้า
5.ตรวจสอบยอดคงเหลือตามจริงให้ถูกต้องและตรงกับระบบ Computer