10 ปี
พฤษภาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท นำนคร จำกัด (บริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ)
ถนนท่าแพใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
จัดทำบัญชียอดขาย เช่น จัดทำรายงานการเคลื่อไหวสินค้าประจำวัน และกระทบยอด , บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินคาแบบรถเร่และเอเย่น,ออกใบกำกับภาษี ,ออกตรวจนับสินค้าในสต๊อก เป็นต้น
มีนาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2558
เจ้าหน้าที่การตลาด และลูกค้าสัมพันธ์
บริษัท โตโยต้านครศรีธรรมราช จำกัด
113/2 หมู่3 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
แรกเข้า สมัครตำแหน่ง ลูกค้าสัมพันธ์ ซึ่งลักษณะงานที่ทำ เช่น ติดตามผลหลังการขาย สำรวจความคิดเห็นของลูกค้า บันทึกลงระบบ และเสนอต่อทีประชุม รวมถึงการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเพื่อจัดกิจกรรมเพิ่มยอดขายให้บริษัท
ต่อมาผู้บริหารมองเห็นความสามารถจึงมอบหมายหน้าที่ใหม่เป็นเจ้าหน้าที่การตลาด
ตำแหน่งในส่วนเจ้าหน้าที่การตลาด ลักษณะงาน เช่นจัดทำแผนการตลาดและกลยุทย์การทำตลาด วิเคราะห์คู่แข่ง (เพื่อเพิ่มยอดขาย) ,ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เสนอแผนงบกิจกรรม ดำเนินการลงพื้นที่ สรุปผล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
สิงหาคม 2558 ถึง ธันวาคม 2558
เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
บริษัทไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
1339/2 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
ลักษณะงานที่ทำ ได้แก่
-วางบิลค่าเบี้ยประกันภัยและคำนวณค่าคอมให้เป็นตามกฏระเบียบ
-ติดตามค่าเบี้ยประกันภัย
-ดูแลเงินสดย่อยของสาขาให้เป็นไปตามกฏระเบียบบริษัท
-จัดทำภาษี ภ.ง.ด1,3,53 และ อ.ส 4ข ยื่นกรมสรรพากร
-จัดทำเช็คค่าสินไหม และอื่นๆ
Internal Audit Staff
ธ.ค. 2015 - ส.ค. 2018
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จํากัด
เพือให้มันใจว่าการดําเนินงานของบริษัทเปนไปตามมาตรฐาน โดยให้การรับรองทีเปนอิสระและเป็นกลาง และบริการให้คําปรึกษาเพือเพิมมูลค่าและปรับปรุงการดําเนินงานของบริษัท ช่วยให้บริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยการใช้แนวทางทีเปนระบบและมีวินัยในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของการจัดการความเสียง การควบคุมภายใน และกระบวนการกํากับดูแล
Internal Audit Staff
ก.ย. 2018 - เม.ย. 2019
บริษัท อีซี บาย จํากัด (มหาชน)
- ดําเนินการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบและจัดทําเอกสารตรวจสอบตามขันตอนทีกําหนด
เพือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพและจรรยาบรรณทีเกียวข้อง
- สรุปผลการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสียงและการควบคุมภายในของโครงการทีได้รับมอบ
หมายเพือปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
Senior of Internal Audit Department
พ.ค. 2019 - ก.ค. 2022
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ร่วมจัดทําแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยงานรับตรวจทีรับผิดชอบและกําหนดูแลขอบเขต วิธีการตรวจสอบเพือให้การตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์
Chief of Internal Audit Department
ส.ค. 2022 - ปัจจุบัน
ACS servicing (AEON)
- จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในให้เปนไปตามแผนทีวางไว้
และตามทีรับมอบหมาย รวมทังกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทีม
- ดําเนินการจัดทํา Audit Program
- ดําเนินการประชุมเปดงานตรวจสอบกับหน่วยงานรับตรวจ
- จัดทําสรุปสิงทีตรวจพบและสรุปผลการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ชัดเจน เชือถือได้
- รายงานความคืบหน้างานตรวจสอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบและให้ข้อมูลทีจําเปน กรณีทีต้อง
ขยายผลการตรวจสอบเพิมเติม
- จัดทํารายงานการตรวจสอบภายใน พร้อมข้อเสนอแนะ ตามระยะเวลาทีกําหนดและประชุมปดงาน
กับผู้รับการตรวจ
- จัดทํารายงานการติดตามผลการตรวจสอบ