7 ปี
ไม่ได้ระบุ
หัวหน้าตรวจสอบภายใน
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
371 สามชัย ตำบล หาดใหญ่ อำเภอ หาดใหญ่ สงขลา 90110
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
รับผิดชอบตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ กลุ่มธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า,รถยนต์นิสสัน,รถยนต์เมอซิเดสเบนซ์ ,รถยนต์ซูซูกิ,กลุ่มธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ,กลุ่มธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ (ศรีสุข),กลุ่มธุรกิจบริการ,กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,กลุ่มธุรกิจสนามกอล์ฟ,กลุ่มธุรกิจโรงเเรม,กลุ่มธุรกิจร้านกาแฟเเละร้านไวน์,หน่วยงานภายในองค์กร ฯลฯ
- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี จัดทำแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบแต่ละบริษัทในเครือ โดยระบุตารางเวลาการทำงาน และจำนวนผู้ตวจสอบที่ต้องใช้ในการตรวจสอบ จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย เสนอผู้บริหารอนุมัติ
- ประเมินความเสี่ยงในแต่ละบริษัท และจัดทำโปรแกรมตรวจสอบ (Audit Program) ก่อนเข้าตรวจสอบ
- จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยงานผู้รับการตรวจ
- ควบคุมและตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนงานตรวจสอบที่วางไว้ จัดทำแผนเสนอการตรวจสอบ หนังสือแจ้งตรวจสอบ แนวการตรวจสอบ แบบสอบถามระบบการควบคุมภายใน กระดาษทำการ ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานและระบบการควบคุมภายในของฝ่ายงานต่างๆ สอบทานการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบ รวมทั้งให้คำแนะนำเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่จะตรวจสอบ
- สอบทานกระดาษทำการ และเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบ จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ และประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเด็นที่ตรวจพบ ตามแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง (COSO)
- ติดตามผลการแก้ไขในประเด็นที่ตรวจพบ
- จัดทำและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
มกราคม 2562 ถึง พฤษภาคม 2562
ผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน
บริษัท บ้านสวยกรุ๊ป (สุราษฎร์ธานี) จำกัด (มหาชน)
88/99 ตำบล วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี 84000
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
- ปฏิบัติงานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
- ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- จัดทำแผนงานตรวจสอบประจำปี ( Audit Plan)
- จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program)
- กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ (Audit Scope) ตาม Audit Program
- ดำเนินการตรวจสอบ,ร่วมประชุมสรุปผลการตรวจสอบกับผู้รับการตรวจ ก่อนจัดทำรายงานการตรวจสอบเสนอประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- สรุปรายงานตรวจสอบรายไตรมาสเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)
- จัดทำระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายไตรมาสและเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ
- จัดทำระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อกำหนดให้พนักงานในบริษัทฯปฏิบัติงานอย่างถุกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
- ติดตามการแก้ไขตามข้อเสนอแนะรายงานการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบและผู้สอบบัญชีเพื่อเตรียมการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์
- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ตุลาคม 2561 ถึง มกราคม 2562
ผู้ตรวจสอบภายใน
บริษัท ฤทธา จำกัด
เลขที่ 300 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ,เขตลาดกระบัง, กรุงเทพมหานคร 10520
สำหรับสมาชิกเท่านั้น
จัดทำแผน Audit Program ประจำปี วางแผนการเข้าตรวจสอบในประเด็นที่สำคัญ และดำเนินการเข้าตรวจสอบภายในตามแผนงานที่วางไว้ ตรวจสอบ สอบทาน วิเคราะห์ข้อมูลประเมินผลการควบคุมภายในและข้อสังเกตุที่ตรวจพบทั้งทางด้านบัญชี การเงิน และการปฏิบัติงานทุกระบบงาน (ทุกฝ่ายงาน) ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบงานต่างๆให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติตามกฏระเบียบ กฏหมายต่างๆอย่างรัดกุม และนำเสนอผลการประเมินต่อผู้จัดการฝ่าย จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่เสนอแนะ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) (ก.ค.2558-ก.ย.2561)
ตำเเหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ปฏิบัติการพิเศษ)
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ โรงงาน เเละสาขาย่อยที่มีทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ จัดทำแผนงานการเข้าตรวจสอบประจำปีของทุกส่วนงานในบริษัท รวบรวมข้อมูลเอกสาร และจัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการเข้าตรวจ ติดตาม/ทวนสอบ ข้อมูลการปฏิบัติงานที่มีแนวโน้มจะปฏิบัติงานไม่ถูกต้องหรือครบถ้วนตามระเบียบที่บริษัทฯกำหนด จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ นำเสนอประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ปฏิบัติงานเฉพาะกิจต่างๆที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสั่งการ
บริษัท เพาเวอร์บาย จำกัด (บริษัทในกลุ่มเซ็ลทรัล สำนักงานใหญ่ สีลม), กรุงเทพมหานคร, ไทย (เม.ย. 2556 - มี.ค. 2558)
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
ความรับผิดชอบ : ควบคุมดูแลการตรวจนับสินค้าของบริษัท ตามสาขาในกรุงเทพ และต่างจังหวัด สุ่มตรวจนับสินค้า ตรวจสอบการจัดทำรายงานสินค้า ควบคุมดูเเลให้คำแนะนำสาขาในความดูเเลรับผิดชอบ เกี่ยวกับข้อมูลด้านการตรวจนับ และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ก่อนการตรวจนับและหลังการตรวจนับ สรุปผลการตรวจนับ และจัดทำรายงาน