ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (สมรส)

ไทย

พุทธ

13-มกราคม-2526    อายุ 42ปี

177 Cm    หนัก 60 Kg

ผ่านการเกณฑ์ทหาร
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ปทุมธานี (ลำลูกกา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์ , Email , ไลน์ไอดี
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time)

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน, Internal audit specialist

45,000บาท ขึ้นไป

4 เม.ย. 2568

7 เม.ย. 2568

JobTH.com
ตำแหน่งที่สนใจ
ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน, Internal audit specialist
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. ไม่ได้ระบุ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจ (การบัญชี)
3.22
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนพุทธชินราชพิยา
ม.6
ศิลป์ภาษาอังกฤษ
3.15
ประวัติการทำงาน
0 ปี
กันยายน 2555  ถึง   มิถุนายน 2568
หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน
บริษัท ยูเนี่ยนลาสติก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯในเครือสหยูเนี่ยน)
11/1 เสรีไทย 62 มีนบุรี มีนบุรี กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ความรับผิดชอบ: การบริหารสำนักตรวจสอบภายใน
- ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการด้านการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
- สนับสนุนการบริหารจัดการบุคลากร และเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ผู้ภายใต้บังคับบัญชา รวมทั้งประเมินผลและติดตาม กำกับดูแลการทำงานให้ถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- จัดการให้การดำเนินการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่กำหนด ได้แก่
การวางแผนการตรวจ
- เตรียมและหรือสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานรับตรวจ สำหรับใช้ประกอบทำแผนการตรวจสอบตามที่ผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบมอบหมาย
- ศึกษาข้อมูลและระบบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในบริษัทฯ ใช้จัดทำแผนการปฏิบัติงาน (Engagement Plan) และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Audit program)
- จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบ สอบทานกระดาษทำการสำหรับใช้ปฏิบัติงานตรวจ เสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบ
เพื่อพิจารณา
การเตรียมการเริ่มปฏิบัติงานตรวจ
- ประสานงานกับหน่วยรับตรวจ สอบทานเอกสารเบื้องต้น เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบ
- เตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนออกตรวจสอบ อาทิ ศึกษา กระบวนกระบวนการ แผนการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ โครงสร้าง หน้าที่งานของหน่วยรับตรวจ ศึกษารายละเอียดของข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานตรวจ
- ดำเนินการจัดประชุมเปิด และปิดตรวจกระบวนงานที่ตรวจสอบกับหน่วยรับตรวจ
- ปฏิบัติงานตรวจสอบตามขอบเขตการตรวจสอบ วิธีการปฏิบัติงานตรวจ และควบคุมทีมตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนตรวจสอบ
- สรุปผลเบื้องต้นในการตรวจสอบและดำเนินการรวบรวมพร้อมจัดทำสรุปผลการตรวจสอบหรือร่างรายงานผลการตรวจสอบ เพื่อเตรียมเข้าร่วมประชุมปิดการตรวจสอบ เสนอผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบพิจารณา
การรายงานและติดตามผลการตรวจสอบภายใน
- รายงานผลการตรวจสอบรายครั้ง นำเสนอผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบพิจารณา
- รายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาส รายปี นำเสนอผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบพิจารณา
- รายงานสรุปผลการติดตามตามข้อเสนอแนะแต่ละครั้ง นำเสนอผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบพิจารณา
- จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและผลการติดตามผลเสนอกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทฯ
- วิเคราะห์งบทางการเงินที่ได้รับในแต่ละเดือนสรุปผล ทำ Presentation
- รับและร่วมเข้าตรวจสอบระบบ ISO 14001
- เข้าร่วมสอบสวนการทุจริต
- ESG
- CAC
เมษายน 2549  ถึง   สิงหาคม 2555
เจ้าหน้าที่บัญชี
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน)
ลำลูกกาคลอง 6
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

จัดทำบัญชีเจ้าหนี้/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภพ.30 /ภงด.53 ออกInvoice Voucher เอกสารทางการบัญชีต่างๆTrad on demand
รับวางบิล จ่ายเช็ค จัดทำและตรวจสอบภาษี/บัญชี สินทรัพย์/ต้นทุน/
กระทบยอดงบการเงิน/ปิดงบ

- ร่วมกับผู้บริหารจัดทำ ESG
- ร่วมกับผู้บริหารจัดทำ CAC
ประวัติการฝึกอบรม
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (ดี)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

ไทย 35 คำ/นาที    อังกฤษ 25 คำ/นาที

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ ,

Cross word game
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง


สำหรับสมาชิกเท่านั้น