ข้อมูลส่วนตัว สำหรับสมาชิกเท่านั้น ชาย (โสด) ไทย พุทธ 06-พฤศจิกายน-2532 อายุ 36ปี 168 Cm หนัก 60 Kg ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ข้อมูลการติดต่อ สำหรับสมาชิกเท่านั้น หนองบัวลำภู (สุวรรณคูหา) สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น โทรศัพท์ , Email , ไลน์ไอดี ข้อมูลทั่วไป บัญชี/การเงิน/การธนาคาร งานประจำ (Full Time) 0บาท ขึ้นไป 31 ก.ค. 2567 6 ธ.ค. 2568 JobTH.com | ประวัติการศึกษาสูงสุด จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2559 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา บัญชีบัณฑิต การบัญชี 2.75 ปวส. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การบัญชี 2.60 ประวัติการทำงาน 15 ปี สิงหาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2567 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด 141/1 หมู่ที่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น สำหรับสมาชิกเท่านั้น งานบริหารฝ่ายตรวจสอบภายใน - วางแผนการตรวจสอบประจำปี ประจำไตรมาส กำหนดแผนกิจกรรมที่การตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญและประเด็นที่เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนงบประมาณประจำปี และแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายตรวจสอบภายใน - ควบคุมการปฏิบัติงานภายในฝ่ายตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่กำหนด รวมทั้งสอบทานร่างรายงานผลการตรวจสอบ - ออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนาเครื่องมือ ระบบหรือวิธีการต่างๆ ในการประเมินประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ - ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และขอความเห็นจากผู้บริหารของหน่วยงานรับตรวจ พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ - จัดทำคู่มือและเอกสารแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และการควบคุมภายใน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายในให้มีมาตรฐาน งานด้านการบริหาร และอื่นๆ - ร่วมกำหนดและวางแผนนโยบาย พัฒนา ปรับปรุง และตรวจสอบ และควบคุมการดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - ร่วมสร้างกลยุทธ์การดำเนินงานเพื่อลดการสูญเสีย และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - วางระบบบริหาร ระบบควบคุมพร้อมทั้งดำเนินโครงการริเริ่มเพื่อสร้างต้นแบบการปฏิบัติงาน - สร้างหลักสูตร และนำทีมฝึกอบรมการปฏิบัติงาน และกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ร่วมวิเคราะห์งบประมาณ วางแผนการเงิน กำหนดนโยบายการบัญชีและการเงิน - วิเคราะห์งบการเงิน เพื่อนำเสนอสถานะทางการเงิน และการบัญชีแก่ประธานบริษัทฯ กรกฎาคม 2562 ถึง มิถุนายน 2563 ผู้จัดการงานบริหารความเสี่ยง โครงการเทียนจิน ประเทศจีน บริษัท บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน) 150/62 หมู่ที่ 9 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับสมาชิกเท่านั้น - ดำเนินการประเมินความเสี่ยง ออกแบบการควบคุมภายใน ประเมินผลการควบคุมภายใน ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การนำเข้าสู่ระบบการควบคุมภายในที่นำไปสู่การปฏิวัติสู่กระบวนการใหม่ - กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และวางระบบควบคุมภายในและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ร่วมกำหนดนโยบายธุรกิจ ความสอดคล้องของนโยบายภาครัฐและการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศจีน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานของบริษัทฯ - ร่วมกำหนดนโยบายบัญชีหมาย ร่วมไปถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ใช้ ร่วมไปถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์และแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีไทย และจีนเพื่อสร้างความสอดคล้องทางการบัญชีของบริษัทฯ กับการบัญชีประเทศจีน - สร้างสัมพันธ์ภาพกับแรงงานไทยในจีน และแรงงานจีนที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ - ร่วมกำหนดนโยบายทางบัญชี และให้การสนับสนุนในด้านทรัพยากรเช่น กำหนดงบประมาณ การจัดสรรบุคลากร การจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ ร่วมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง - ร่วมฝึกอบรมพนักงานเพื่อสร้างความเข้าใน ในกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ พฤษภาคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2562 หัวหน้าส่วนงานตรวจสอบภายใน (Special Risk) บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) 202 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สำหรับสมาชิกเท่านั้น - จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี (Audit plan) - จัดทำแนวการตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยงานต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน แผนการตรวจสอบประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานรับตรวจ เพื่อเข้าชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมตรวจสอบ และกำหนดการเริ่มงานตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแนวการตรวจสอบ - รวบรวมวิเคราะห์และประเมินข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ - สรุปผลการตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชา - ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ - ร่วมให้ข้อมูล และประสานงานการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี บริษัท เอินส์ทแอนด์ ยัง คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เริ่มปฏิบัติงานtabกันยายน 2554 – พฤษภาคม 2559 (5 ปี 8 เดือน)tab ตำแหน่ง หัวหน้างานตรวจสอบภายใน และบริหารความเสี่ยงอาวุโส ทีมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ความรับผิดชอบ - ตรวจสอบภายในให้กับบริษัทลูกค้า ตามที่ตกลง - กำหนดและวางแผนงานตรวจสอบ รวมทั้งควบคุมการปฏิบัติงานตามแผนงานให้สำเร็จลุล่วง - ดูแลรับผิดชอบในการจัดทำกระดาษทำการ และการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐาน - ตรวจสอบผลการตรวจพร้อมทั้งจัดทำรายงานการตรวจสอบ - ประชุมหารือการตรวจสอบรวมกับทีมงานและฝ่ายจัดการtab - จัดทำ Flow ระบบงานเพื่อเก็บเข้าระบบปฏิบัติงาน - ประเมินความเสี่ยงตาม ขั้นตอนที่กำหนดtab ประวัติการฝึกอบรม ตุลาคม 2565 ถึง ตุลาคม 2565 บริษัท ฟินลิค จำกัด หลักสูตร กฎหมายฟอกเงิน สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน ตามตรา 16 มิถุนายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วุฒิบัตรพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 : กระบวนการและแนวปฏิบัติ” รุ่น 21 มีนาคม 2561 ถึง มีนาคม 2561 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย Fraud Audit ความสามารถ ความสามารถทางภาษา พูด (ดีมาก) อ่าน (ดีมาก) เขียน (ดีมาก) พูด (ดี) อ่าน (ดี) เขียน (ดี) ไทย 35 คำ/นาที อังกฤษ 40 คำ/นาที รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ , รถยนต์ ,รถจักรยานยนต์ , ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP, Oracle ERP System, SAP EAP System. - Express ACC, GENEUS-GL Accouts, EASY ACC, ACL Audit System. - Microsoft office, Microsoft Outlook, Microsoft Access, - Spss, RDSMEs, Management Reporting System, MINI Tab Statisti. โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง - คู่มือ เครื่องมือเพื่อการตรวจสอบ - โปรแกรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงอัตโนมัติด้วย Microsoft Excel AVB. - โปรแกรมบันทึกบัญชีและจัดทำงบการเงินอัตโนมัติด้วยด้วย Microsoft Excel macro. สำหรับสมาชิกเท่านั้น |