ข้อมูลส่วนตัว สำหรับสมาชิกเท่านั้น หญิง (โสด) ไทย พุทธ 20-พฤษภาคม-2525 อายุ 41ปี 160 Cm หนัก 45 Kg - ข้อมูลการติดต่อ สำหรับสมาชิกเท่านั้น กรุงเทพมหานคร (บางเขน, สายไหม, ท่าแร้ง) สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกเท่านั้น โทรศัพท์ ข้อมูลทั่วไป บัญชี/การเงิน/การธนาคาร งานประจำ (Full Time) 60,000บาท ขึ้นไป 13 ต.ค. 2562 13 ต.ค. 2562 JobTH.com | ประวัติการศึกษาสูงสุด จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2549 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปริญญาตรี การบัญชี 2.08 ปวส. กรมอาชีวศึกษาสระบุรี ปวส การบัญชี 2.78 ประวัติการทำงาน 11 ปี ไม่ได้ระบุ ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน บริษัท ซิซซา กรุ๊ป จำกัด 193/143 ชั้น 35 (โซนดี) อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 สำหรับสมาชิกเท่านั้น 1.ดำเนินงานการติดตามผลการตรวจสอบภายใน บริษัท Outsource Internal Audit และ มีการ Follow Up ประเด็นดังต่อไปนี้ 1.1 ระบบการควบคุมการขายอสังหาริมทรัพย์ 1.2 ระบบการควบคุมการรับเงินประจำวันที่โครงการ 1.3 ระบบการควบคุมต้นทุนการปลูกสร้าง 1.4 ระบบการควบคุมต้นทุนที่ดิน 2. แผนการทำงานในการตรวจสอบภายในประจำปี 2562 2.1 ระบบการควบคุมฝ่ายกลุ่มงานบัญชี และ บริหารการเงิน 2.2 ระบบการควบคุมฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 2.3 ระบบควบคุมสินทรัพย์ประจำปี 2.4 ระบบการควบคุมการจัดซื้อจัดจ้าง 2.5 ระบบการควบคุมการจ่ายเช็ค และ การจ่ายเงินสดย่อย 2.6 ระบบการควบคุมการหักและนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายและภาษีอื่นๆ 2.7 การตรวจติดตามแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management ) 3. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และ เข้าร่วมการประชุมบอร์ดบริษัท 4. เลขานุการคณะกรรมการความเสี่ยง 5. Review Policies ประจำปี 6. การร่วมจัดทำงบประมาณของทุกฝ่ายงาน ประจำปี 2563 กันยายน 2557 ถึง มีนาคม 2559 ผู้จัดการส่วนงานตรวจสอบภายใน บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 สำหรับสมาชิกเท่านั้น ตรวจสอบงานด้านบริหารและด้านปฎิบัติการ เช่น เรื่องการเงินและการบัญชี งานพัสดุ และ งานบุคคล ฯลฯ และ ออกตรวจสาขา งานเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ - การประชุมและประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ(AC.) - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม AC. ตรวจทานงานตรวจสอบ ติดตามระเบียบข้อบังคับการปฏิบัติงานของบริษัท และงานตรวจสอบ เสนอการจัดทำรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ รวบรวมรายงานการประเมินการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อยและระดับหน่วยรับตรวจ ประเมิน KPI ของหน่วยตรวจสอบ จัดทำแผนการตรวจสอบภายใน และงบประมาณส่วนการตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเงิน การบัญชี การพัสดุ การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และการปรับปรุงการปฏิบัติงานในองค์กร งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สรรหาบุคลากรตรวจสอบภายใน และ ประสานงานร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง) กรณีที่มีการตรวจงบการเงิน และ จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงภายในอง์กร (แบบปย1 และ ปย2.) จัดทำ COSO กันยายน 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2556 หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) 3/1 อาคาร1 โครงการบ้านประชานิเวศน์1 ถนนเทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม 10900 สำหรับสมาชิกเท่านั้น จัดทำ work flow จัดทำ audit program ตรวจสอบที่สำนักงานใหญ่ ตรวจสอบการใช้ผู้มีอำนาจการเซ็นต์อนุมัติเงิน ออกตรวจสอบตามสาขาบ้าง เช่น ตรวจสอบเงินสดของสาขา(เงินออนไลน์และเงินขายสินค้าหน้าร้าน) , ตรวจสอบเอกสารการทำงานและเอกสารการลงเวลา- เข้าออกของพนักงาน, การตรวจสอบเอกสารใบ pay-in ส่งเข้าสำนักงานใหญ่, การตรวจเช็คสต๊อคสินค้าในสาขา, ตรวจสอบในสำนักงานใหญ่บ้าง, สรุปข้อบกพร่องของแต่ละครั้งตอนและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก่ผู้บริหาร, ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามที่เสนอแนะ, จัดทำความเสี่ยงที่ได้รับจากการตรวจสอบ, การติดตามกรณีที่มีพนักงานทุจริตเรียกคืนความเสียหาย เริ่มจาก พฤษภาคม 2559 ถึง ปัจจุบัน 2560 ทำงานฟรีแลนด์ ตรวจสอบด้านบัญชีและภาษีอากร (ยังคงต้องการทำงานด้าน Internal Audit เหมือนเดิม) ประวัติการฝึกอบรม ไม่ได้ระบุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ การอบรมวิชาการด้านบัญชี ความสามารถ ความสามารถทางภาษา พูด (ดีมาก) อ่าน (ดีมาก) เขียน (ดีมาก) พูด (พอใช้) อ่าน (พอใช้) เขียน (พอใช้) ไทย 40 คำ/นาที อังกฤษ 30 คำ/นาที รถยนต์ , รถยนต์ , ทำงานด้านเลขานุการ โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง ได้เข้ารับอบรมหลักสูตร วิธีลดความเสี่ยงในองค์กรการทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร กลยุทธ์และเทคนิคการทำสัญญาทางธุรกิจไม่ให้เสียเปรียบ สำหรับสมาชิกเท่านั้น |