"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
ข้อมูลส่วนตัว

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ชาย (สมรส)

ไทย

พุทธ

03-กุมภาพันธ์-2513    อายุ 53ปี

172 Cm    หนัก 85 Kg

เรียนรักษาดินแดง
ข้อมูลการติดต่อ

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร (มีนบุรี, คลองสามวา)

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สำหรับสมาชิกเท่านั้น

โทรศัพท์
ข้อมูลทั่วไป

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

งานประจำ (Full Time)

ตรวจสอบภายใน INTERNAL AUDIT

35,000บาท ขึ้นไป

21 ก.ย. 2563

22 ก.ย. 2563
ตำแหน่งที่สนใจ
ตรวจสอบภายใน INTERNAL AUDIT
ประวัติการศึกษาสูงสุด
จบการศึกษาแล้ว ในปี พศ. 2558
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บริหารธุรกิจ
การบัญชี
3.15
ปริญญาตรี รามคำแหงมหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
สาขาบัญชี
2.33
ประวัติการทำงาน
20 ปี
มิถุนายน 2556  ถึง   มิถุนายน 2557
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
บจก.พี แอล จี พลัส ( บริการด้านบัญชี บริหาร และสอบบัญชี )
CS TOWER 230 อาคารซีเอส ทาวเวอร์ชั้น 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

1. บันทึกรายการออกใบสำคัญจ่าย ( PV ) รับ (RV ) และโอนเงิน (JV) - ของบริษัท
1.1 ตรวจสอบและกระทบยอดเงินสดย่อนในแต่ละเดือน
1.2 ตรวจสอบสต็อกสินค้า และกระทบยอดสินค้าคงเหลือในแต่ละเดือน
1.3 กระทบยอดบัญชีเงินฝากธนาคารในแต่ละดือน
1.4 กระทบยอดบัญชีภาษีต่างๆ เช่น ภาษีหัก ณที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม

2. ยื่นแบบภาษีประจำเดือน ของบริษัท ภงด 1,3,53, ภพ.30 ภงด.51 ภงด.50 และแบบ ภงด.อื่นๆที่สรรพากรกำหนดตามลักษณะของกิจการ
3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ประกอบแบบ ภพ.30
4. บันทึกบัญชี และวิเคราะห์รายการ ลงโปรแกรมบัญชี
5. จัดทำงบการเงินรายไตรมาสเสนอลูกค้าในแต่ละไตรมาส
6. จัดทำรายละเอียด ประกอบงบการเงินรายไตรมาส เช่น งบกระทบยอดธนาคาร งบกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม งบกระทบยอดลูกหนี้ งบกระทบยอดเจ้าหนี้ และบัญชีทะเบียนทรัพย์สินบริษัท
7. ปิดบัญชีบริษัทฯ ส่งฝ่ายตรวจสอบเพื่อรับรองงบการเงินประจำปี
8. กรอกและยื่นแบบ ภงด.50
กุมภาพันธ์ 2550  ถึง   มิถุนายน 2556
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
บมจ.อิตาเลียนไทย ดิเวล็อปเมนต์
2034/132-161 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กทม.
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

สรุปลักษณะงานที่ทำ
1.ปฎิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี
2.จัดทำเอกสารแจ้งหน่วยงานเพื่อเข้าตรวจตามแผน
3.ศึกษาข้อมูลโดยทั่วไปของหน่วยงาน เช่น มูลค่าโครงการ ( งานเพิ่ม-งานลด ) Cost Site /สินค้าคงเหลือ/วงเงินสดย่อยที่ได้รับอนุมัติ/Manpower/วันที่เริ่ม-สิ้นสุดตามสัญญา อื่นๆเช่นอ่านรายงานการตรวจสอบของเดิมที่มี่ชุดผู้จัดการโครงการเดียวกัน
4.จัดทำ ICQ และ Audit Program แบบกว้างๆ
5.เข้าตรวจสอบตามหนังสือแจ้ง สอบถาม(ICQ) บันทึก สมุห์บัญชีหน่วยงาน พร้อมกระทบยอดเงินสดย่อย
6.ตรวจสอบตามแผนที่วางไว้ พร้อมหาประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ถ้าพบจะขยายผลการตรวจสอบ เช่น
เก็บหลักฐานการตรวจสอบให้รัดกุมมากขึ้น บันทึกต่างๆ รูปถ่าย
7.นำประเด็นปัญหาของหน่วยงานมาสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบรับทราบ เพื่อประชุมหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบประเด็นปัญหาที่เกิด พร้อมชี้แจงประเด็นปัญหา พร้อมบันทึกในเอกสารประชุมหน่วยงาน เพื่อส่งให้ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ พิจารณารับทราบ และเพิ่มเติม หรือขยายผลการตรวจสอบบางประเด็นเพิ่มขึ้น
8.จัดทำรายงานการตรวจสอบ 2 ส่วน
ส่วน 1 เป็นรายละเอียดการตรวจสอบเสนอผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบรับทราบ
ส่วน 2 เป็นบทคัดย่อสรุปให้ผู้บริหารรับทราบ แต่ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบ
9.ส่งร่างรายงานส่วน 1 ให้หน่วยงานรับทราบเพื่อพิจารณาสอบทานข้อเท็จจริงต่างๆพร้อมแก้ไขส่งมาที่ฝ่ายตรวจสอบฯเพื่อพิจารณาแก้ไข
10.ประชุมหน่วยงานเพื่อสรุปประเด็นปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้น โดยมีผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุม
11.ทำการติดตามผลระยะเวลา 3 เดือนหลังหน่วยงานยอมรับประเด็นปัญหาตามรายงาน เพื่อแก้ไข
12.จัดทำรายงานติดตามผลเสนอผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบ
13.ตรวจสอบหน่วยงานอื่นต่อไปตามแผนการตรวจสอบ
กันยายน 2548  ถึง   กุมภาพันธ์ 2549
พนักงานตรวจสอบภายใน
บมจ.ไทยสโตร์เรจ แบตเตอรี่ ( 3 k แบตเตอรี่่)
387 หมู่4 ซ.พัฒนา 3 ถ.สุขุมวิท นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ
สำหรับสมาชิกเท่านั้น

ควบคุมภายใน,หรือตรวจสอบการปฎิบัติงานฝ่ายต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ปฎิบัติตามแผนเข้าตรวจสอบฝ่ายต่างๆ เช่น เข้าสัมภาษณ์และสอบทานการควบคุมภายใน
5.จัดทำกระดาษทำการ(หลักฐานการตรวจสอบ)
6.สรุปผลการตรวจสอบ
7.จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร

ปัจจุบัน (2560 - ปัจจุบัน (2562)ทำงานที่ บมจ.ยั่วซ่า (ประเทศไทย)
ตำแหน่ง ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดืนอ 38,000
รายละเอียดงาน จัดทำรายงานการตรวจสอบ พร้อมวางแผนการตรวจสอบ (จัดทำ AUDIT PROGRAM)

2557 - 2560 บริษัท แคปปิตอนจี จำกัด
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอาวุโส ตรวจสอบภายใน
อัตราเงินเดือน 32,000 บาท
รายละเอียด ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน ด้วนการเงินบัญชี และบริหาร

ประวัติการฝึกอบรม
ไม่ได้ระบุ
ธรรมนิติ
ตามพรบ.บัญชี
ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา

พูด (ดีมาก)   อ่าน (ดีมาก)   เขียน (ดีมาก)

พูด (พอใช้)   อ่าน (พอใช้)   เขียน (พอใช้)

ไทย คำ/นาที    อังกฤษ คำ/นาที



ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Excell ,Word,Easy Account ได
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง

1. รับทำบัญชีและปิดงบการเงิน บจก.ทั่วไป
2. วางแผนการตรวจสอบภายใน และระบบควบคุมภายใน

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
"การติดต่อ Resume(ผู้สมัครงาน) " ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิก
สำหรับสมาชิก ต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน
ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกสามารถ ลงทะเบียนได้ที่นี่
หรือสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
หาพนักงาน ตรวจสอบภายใน INTERNAL AUDIT, ,
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.